请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师你好,公司销售的收入由法人收款,法人在打到公司账户。我的分录是借:其他应收款_法人 贷主营业务收入。法人把钱转到公司账户。借:银行存款。贷:其他应收款_法人 对吗
答: 同学 你好, 这个分录没有问题。 但是为什么要通过法人账户收款,而不是通过对公账户呢?
借其他应收款,贷方可以走主营业务收入科目吗
答: 借:其他应收款——XX个人 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 职工个人购买的货
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年12月份做了一笔分录,原分录:借:其他应收款54600.01贷:主营业务收入54600.01,发现错了,应该是冲其他应收款成了,应该是借:其他应收款-54600.01,贷:主营业务收入,现在该怎么调整?
答: 您好,现在你不就是反方向冲一下就行了,收入用以前年度损益调整代替








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娜娜 追问
2022-03-28 10:11
娜娜 追问
2022-03-28 10:13
星河老师 解答
2022-03-28 10:15