公司为员工支付的工作餐;借:应付职工薪酬-职工福利,贷现金 , 月底再做一笔结转:借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬,这样做分录对吗?
祖吴亮CoCo
于2017-06-01 14:35 发布 1651次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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