老师如果之前有延期交税5000(应缴税费贷方),后面一个月进项税大于销项税(进3000-销项2000)留低到次月1000元,做完凭证后留低的1000冲减了之前月份延期交的5000后 财务报表上应缴税费是4000,如果是这样这个怎么调整
Sasa
于2022-07-08 09:23 发布 465次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-08 09:28
关键是你本期是如何申报的?
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关键是你本期是如何申报的?
2022-07-08 09:28:46

您好!你这个要求处理不了。正常来说,要么就都更正,要么就都不更正。只更正一个对不上
2018-11-14 11:57:48

你好,在没有其他应交税费的情况下,是的
2017-07-13 20:07:32

同学,根据当月实际发生的业务做账,出报表就可以
2019-02-15 18:54:15

您好,根据我的经验,应该是财务软件资产负债表的应交税费项目取数公式错误了。或者是取的销项税额,进项税额等借方余额填写到其他流动资产项目中去了。
2018-07-30 23:15:24
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2022-07-08 09:31
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2022-07-08 09:32