送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-27 18:35

之前是代账做的,应该是计提了

番茄 追问

2017-05-27 19:10

用其他应付款,怎么做呢

番茄 追问

2017-05-27 19:39

要是没有计提又要怎么做?

方老师 解答

2017-05-27 18:33

3月计提了吗

方老师 解答

2017-05-27 18:36

计提过缴纳时借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款

方老师 解答

2017-05-27 19:34

把其他应收款换成其他应付款

方老师 解答

2017-05-27 19:41

没有计提做补提的,借管理费用贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款
2019-09-18 11:02:46
你好,你是补交两个月吗? 那就在三月份记账两个月的社保即可
2020-03-23 10:32:27
你好,之前有做计提社保的分录吗?
2020-01-09 10:53:37
你好 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 贷:银行存款
2019-06-14 16:35:20
你好!借管理费用-社保费 其他应收款 贷银行存款。
2018-07-06 15:52:27
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