送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-07-04 12:46

同学,你好
借:原材料-暂估
贷:应付账款

曲不凡 追问

2022-07-04 12:47

来了发票呢,先红冲,在重新做分录是吗

小菲老师 解答

2022-07-04 12:48

同学,你好
嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 借:原材料-暂估 贷:应付账款
2022-07-04 12:46:10
你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单 分录是 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
红字冲原来暂估的凭证,根据发票重新做一笔账。借:原材料 借:应交税费_应多增值税_进项,贷方根据款项结算方式记银行存款或原材料
2017-11-19 12:36:56
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