送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-07-04 10:03

你好
借应交税费应交增值税
贷营业外收入

不染 追问

2022-07-04 10:38

请问一下,发票金额是9450的发票,会计分录是不是:借:应收账款:9450,贷:应交增值税283.5 主营业务收入9166.5

冉老师 解答

2022-07-04 10:39

你好
借应交税费应交增值税283.5
贷营业外收入283.5

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相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,对的是的是正确的。
2022-02-17 11:47:21
你好,需要的。 因为需要把进项税额,销项税额,减免税额这些科目的余额,全部结转到   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  明细。
2022-11-29 21:17:08
你好;   转出未交增值税先把这个 金额转到  未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看   
2023-01-04 15:35:39
一、 月末凭证摘要 摘要直接写:结转当月未交增值税 二、 年末凭证摘要 摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
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