387题的C选项中考虑对持续经营能力产生重大疑虑 问
您好,这个原题能发 一下么 答
老师,怎么可以能少交点税呢?媳妇是售楼部的,去年一 问
您好,交税就交了16万嘛? 答
企业所得税免税的这个做账怎么做,比如利润10万,免 问
您好,利润不分红不就是放着吗 答
老师,有临时工帮我公司出差,给他报销差旅费,那他的 问
您好,如果没有报,公司不能抵税哦 答
老师上月2026 年 6 做 2025 年的汇算清缴时,企业 问
您好,2026年6月补缴2025年汇算清缴的6946.66元企业所得税,必须通过“以前年度损益调整”科目,不能在6月做“所得税费用”。 分录分三步: 计提:借“以前年度损益调整”,贷“应交税费——应交所得税” 结转:借“利润分配——未分配利润”,贷“以前年度损益调整” 缴纳:借“应交税费”,贷“银行存款” 答


老师我想问一下,招待费用取得了专用发票,不能抵扣,我是直接按照全额进费用还是先进进项税再进项税额转出呀
答: 你好。先认证,然后再进向转出。,
个人福利进项税额不能抵扣,借业务招待费,进项税额,贷其他应付款,进项税额转出是不是,借进项税额转出,贷进项税额
答: 学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我现在迷糊了。申报系统中进项与我勾选的一样,但是做账有一笔业务招待费,少了进项和进项转出这个步骤,直接当普票全部做费用了,但是这业务招待费开的专票,我系统中勾选了。现在我12月份补做了这个分录了。进项和进项转出这个步骤。申报时进项税额转出看错了多填了,现在需要更正申报吗?
答: 你好,需要更正申报。








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Huzy 追问
2022-07-04 09:09
玲老师 解答
2022-07-04 09:11