送心意

玲老师

职称会计师

2022-07-04 08:56

你好。先认证,然后再进向转出。,

Huzy 追问

2022-07-04 09:09

好的,谢谢老师。

玲老师 解答

2022-07-04 09:11

不客气,祝您工作愉快。

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你好。先认证,然后再进向转出。,
2022-07-04 08:56:38
学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
2023-03-08 18:16:33
您好, 计提福利个人消费里面
2023-07-07 10:03:00
你好,需要更正申报。
2024-12-20 16:48:51
借管理费用,福利费 应交税费、应交增值税进项, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款 借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出 借管理费用、招待费、 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款 借管理费用、招待费 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-09-19 08:57:55
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