老师,我现在迷糊了。申报系统中进项与我勾选的一样,但是做账有一笔业务招待费,少了进项和进项转出这个步骤,直接当普票全部做费用了,但是这业务招待费开的专票,我系统中勾选了。现在我12月份补做了这个分录了。进项和进项转出这个步骤。 申报时进项税额转出看错了多填了,现在需要更正申报吗?

蒲公英
于2024-12-20 16:47 发布 210次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-12-20 16:48
你好,需要更正申报。
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您好, 计提福利个人消费里面
2023-07-07 10:03:00
对,没错儿,就是填写在这里。
2022-03-11 15:05:59
你好,需要更正申报。
2024-12-20 16:48:51
借管理费用,福利费
应交税费、应交增值税进项,
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款
借管理费用、福利费
贷应交税费、应交增值税进项转出
借管理费用、招待费、
应交税费、应交增值税进项,
贷其他应付款
借管理费用、招待费
贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-09-19 08:57:55
学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
2023-03-08 18:16:33
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