老师,我现在迷糊了。申报系统中进项与我勾选的一样,但是做账有一笔业务招待费,少了进项和进项转出这个步骤,直接当普票全部做费用了,但是这业务招待费开的专票,我系统中勾选了。现在我12月份补做了这个分录了。进项和进项转出这个步骤。 申报时进项税额转出看错了多填了,现在需要更正申报吗?
蒲公英
于2024-12-20 16:47 发布 126次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-12-20 16:48
你好,需要更正申报。
相关问题讨论

您好, 计提福利个人消费里面
2023-07-07 10:03:00

你好,你已经勾选抵扣认证了吗?
2021-12-15 09:48:37

你好,计入业务招待费的金额都是不允许抵扣进项的,如果抵扣了进项,需要做转出的。
2020-01-06 14:48:45

你好,是的,最好不开专票,要不还要进项税额转出
2020-01-02 08:15:57

是的。认证并做转出业务
2018-09-28 08:59:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蒲公英 追问
2024-12-20 20:02
波德老师 解答
2024-12-20 20:44
蒲公英 追问
2024-12-20 20:55
波德老师 解答
2024-12-20 20:57