- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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对,没错儿,就是填写在这里。
2022-03-11 15:05:59
您好,不可以抵扣,业务招待属于个人消费、应酬的范围,不可以抵扣。
2023-06-08 19:41:23
对,你如果抵扣的话,是需要进项税额转出的。
2022-05-20 09:50:25
你好,借管理费用--招待费,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-06-28 16:31:58
业务招待费和福利费的进项税额一般会在报税时转出,但也可以选择先行抵扣,根据企业的实际情况,有可能需要向主管税务机关申报转出。
2023-03-03 10:42:23
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