送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2022-07-03 23:47

暂估和发票一致的,
你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲
借其他应付款
贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的
借利润分配未分配利润
贷其他应付款

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暂估和发票一致的, 你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲 借其他应付款 贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的 借利润分配未分配利润 贷其他应付款
2022-07-03 23:47:57
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-04-16 08:57:20
您好,借预付账款--某物业公司 贷银行存款 发票回来后,借管理费用--租赁费 物业费 贷预付账款
2019-08-09 12:47:48
物业管理费计入管理费用
2019-03-29 11:01:50
您好,这个也是可以的呢
2021-10-13 10:44:18
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