有笔工资款,要付给员工的,为了单独体现出来,可以这样做分录吗,借 生产成本--工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款。
Smile、
于2017-05-25 16:43 发布 924次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!借 生产成本--工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款是可以的。
2017-05-25 16:44:03

你好,是 应付职工薪酬--社保——单位部分
2017-01-05 15:44:37

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12

是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
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