老师,之前会计计提工资做错了:借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬,我这边发现之后订正了:先冲红那笔分录,后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬多了一笔,这个怎么调整

Victoria
于2022-06-29 10:34 发布 1735次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-29 10:35
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
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计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
你好,工资的话也应该是制造费用。
2022-03-09 15:31:14
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