老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答


主营业务收入是15W,库存商品是10W,把这10W出货后主营业务成本就是10W ,这样我月底结存就有5W的本年利润对吗分录这样做收到款时 借:银行存款15W贷:主营业务收入15W 付货款收到货及发票 借:库存商品 10W 贷:银行存款 10W 月末结转成本 借:主营业务成本 10W 贷:库存商品10W月末结转时 借:主营业务收入 15W 贷:本年利润:15W 借:本年利润 10W 贷:主营业业务成本 10W 这些这样做对吗
答: 对的,是的,是这么做的
收到工程款借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 结转时借:主营业务收入贷:主营业务成本 工程施工-合同毛利 这两笔分录对吗 老师
答: 你好,主营业务收入在借方的,这个是什么业务的?第二个分录做反了。然后第一个分路,主营业务收入改成工程结算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,一般商品销售的分录是不是这样的 购买时:借库存商品 贷银行存款 销售时:借应收账款 贷主营业务收入 结转成本:借主营业务成本 贷库存商品 然后再把主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润里面 是不是就是这些分录
答: 对的,是的,是这么做的。










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