老师,25年有笔绩效工资漏计提了怎么办? 问
返回器12月补计提就行 答
如果服务业的主营业务收入,是佣金的收入,那么主营 问
您好,这个一般就是人员的工资 答
收到赔偿款怎么入账?就是我买的原材料质量有问题, 问
您好,如果赔偿款与企业日常经营活动无直接关系,例如,因供应商违约而获得的赔偿金,可以计入营业外收入。 答
老师,这个公司的账务处理复杂吗?是涉及到研发这块 问
这些系统软件他们自己研发的话账务处理复杂 涉及到研发这块 答
老师好,请问:2024年7月1日之前成立的公司实缴资本 问
同学,你好 最晚可在2032年6月30日前缴齐实缴资本 答

老师,现在是6月份,我进来的电费发票是5-1到5-31号的,但是我的工资做账是6月份,改怎么调呢
答: 你好,也就是你提前做了一个月的工资吗?你都是本月做的下一个月的工资,也就是五月份做的是六月份的工资。
老师,我们这边的电费 5月份的费用,在6月20号以后才能拿到发票,才能知道5月份的电费,那我做成本核算的时候,我是把电费做到6月份还是做到5月份?
答: 你好同学,一般是直接做在6月就好了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,小规模纳税人,比如说我现在做6月份的账,工资一般是本月发上月的工资,根据6月份发5月份的工资做账,社保是根据5月份做还是6月份做呢?
答: 那个社保是扣5月的哈
我们是6月份一次性支付的1-5月份的水电物业费,公摊费用,但是对方7月份开给我发票,是收到发票后做账,还是6月30日按银行回单做账呢
如果是差旅费报销,5/31号员工提交了5月份的差旅费报销单,6/1号审批通过并进行了报销。现在做5月份的账的话,贷:其他应付款-员工往来,还是银行存款呢?
老师我们6月份发了5月份工资,怎么录5月份计提工资呢?现在只要新增凭证就是按6月份的凭证号排列的,只能在5月份凭证最后一张上加上吗?




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会计学堂 追问
2022-06-24 12:33
郭老师 解答
2022-06-24 12:34
会计学堂 追问
2022-06-24 12:42
郭老师 解答
2022-06-24 12:45