请问老师,我的账上出现了其他应收账款借方负数,发放工资的时候贷方其他应收账款社保2696.88 银行扣社保1011.33。导致其他应收账款为负数,请问这个怎么调整
小月
于2022-06-24 11:13 发布 1053次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

缴纳社保时
借:应付职工薪酬
借:其他应收款-个人部分
贷:银行存款
2022-06-24 11:16:19

这是会计制度规定的。。。
2019-03-17 16:34:41

你好 1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
你可以参考这个来做 分录很齐全了 不懂再问
2019-08-09 13:09:17

这里的意思是已经付了,从员工工资里面扣的。
2021-12-05 23:48:28

借:其他应收款 贷:管理费用等科目 (差额部分)
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2020-02-27 10:50:39
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