老师,这种算劳务票吗?我看都是建筑服务的?? 问
这个不是劳务发票,这个是带着操作员的机械租赁 答
老师红冲了发票,查票为什不显示红冲发票这几个字, 问
那个是系统问题,你查到负数冲了就完事了哈 答
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是 问
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问老师,我的账上出现了其他应收账款借方负数,发放工资的时候贷方其他应收账款社保2696.88 银行扣社保1011.33。导致其他应收账款为负数,请问这个怎么调整
答: 缴纳社保时 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款
发放工资时,代扣的个税为什么不放到其他应收款,而是放到应交个税呢
答: 这是会计制度规定的。。。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发放工资贷方其他应收款个人社保缴纳怎么冲账
答: 你好 1. 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 你可以参考这个来做 分录很齐全了 不懂再问
7月份发放工资分录,其他应收款个人部份社保金额比实际缴纳少了450元,11月查账发现个人部份社保明细账借方余额450元,调平分录怎么做?
内账上,对公户收到兄弟公司转款2万,是我司为其代发工资款,如何账务处理,挂往来吗? 借:银行 2万 贷:其他应收账款2万 那么发放工资时怎么处理? 不能计入我司费用啊 借:其他应收款 贷 银行?







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