老师,就是年底的暂估成本入账挂的应付账款,然后说是 到汇算清缴之前补齐发票,我不太清楚,实际操作就是假如次年汇算清缴前发票到了,是直接塞到去年的暂估凭证里面吗?还是说不能?

xqq009
于2022-06-23 10:00 发布 1319次浏览
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文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-23 10:00
次年汇算清缴前发票到了,是直接塞到去年的暂估凭证里面。
相关问题讨论
次年汇算清缴前发票到了,是直接塞到去年的暂估凭证里面。
2022-06-23 10:00:32
你好,应付账款应当是支付才是,应付账款是不会调增收入的
2020-05-18 13:40:46
借营业外支出贷应付账款暂估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果转入成本的话,需要做成本调减利润调增处理,
2019-05-13 16:59:28
你好!建议理清思路后在做处理,交接单子上是否有明确交接业务起始时间,避免被牵连。这个属于之前会计的责任哈。
2019-06-27 08:59:21
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2022-06-23 10:06
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2022-06-23 10:18