老师,我问下对方6月份给我们开了一张电子普票,然后对方发下开错了,又开了一张红字,开完后又开了一张对的,我们只收到了对的发票,是否需要对开错的做账务处理

优雅的柚子
于2022-06-22 11:51 发布 804次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,开错的发票可以不用做账务处理的。
2022-06-22 11:52:30
是的,
只需要做专票的就行
2024-05-28 18:14:38
错误 的对方一定要红冲的,你们公司也不能抵扣
2024-04-17 09:17:47
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
你首先要确定是否需要对1月份收到的专票进行进项弥补抵扣,如果需要的话,你可以在新开的专票上补充进项抵扣的数额,然后将这张新开的专票凭证录入账务系统,如果不需要扣除进项抵扣的话,则新开的专票可以用来进行正常的收入核算。
2023-03-06 17:24:30
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