对方公司上月开了张普票给我,已经入账。本月对方又红冲了,重新开具了一张蓝字发票,这种要如何做账呢?是对方给我们开出的,不是我们开出去的 老师:首先,您需要将上月开具的普通发票作废,然后在财务账簿中记录本月对方发票的蓝字发票,并将其登记在应收账款中。 我收到的票,不是开出去的,收到的票不会有应收吧,收到的票都是应付账款啊,是对方上个月开的普票给我,我已经入账了,入了费用。这个月对方把这种票红冲了,开了一张蓝字票给我
紧张的冬日
于2023-03-30 11:34 发布 1039次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-30 11:49
你好,你收到的不应该用应收账款,一般都是应付或者是预付账款。这种情况下,你把之前的蓝色发票退给他,然后你自己留一个复印件,账上红冲之前的,然后再做发票的,如果你之前借的是借管理费用,贷银行存款,现在借其他应付款,贷利润分配未分配利润,然后再做发票的,企业利润分配未分配利润代替待应付款,最后也是没有余额的。
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郭老师 解答
2023-03-30 11:49