送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-30 11:49

你好,你收到的不应该用应收账款,一般都是应付或者是预付账款。这种情况下,你把之前的蓝色发票退给他,然后你自己留一个复印件,账上红冲之前的,然后再做发票的,如果你之前借的是借管理费用,贷银行存款,现在借其他应付款,贷利润分配未分配利润,然后再做发票的,企业利润分配未分配利润代替待应付款,最后也是没有余额的。

郭老师 解答

2023-03-30 11:49

然后再做发票的,借利润分配未分配利润
贷其他应付款,最后也是没有余额的。

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