老师,您好,请问,如果21年汇算清缴,招待费调增,要补交300的税费,会计分录怎么做?以下选哪一种?第一种: 借:以前年度损益调整-所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 300 第二种: 借:所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300

li-Lee
于2022-06-20 16:54 发布 1514次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-20 16:54
您好,第一方法正确
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您好,第一方法正确
2022-06-20 16:54:29
同学你好
分录是正确的
2022-05-31 11:21:33
你好,这个具体的是哪一个税款?
2022-05-06 13:37:19
企业会计准则做账的是这么做的,然后再把以前年度损益调整结转到利润分配就可以的。
2022-06-02 09:12:31
是的,如果当年没计提,就这样操作
2022-04-12 10:58:23
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2022-06-20 16:58
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2022-06-20 17:09