老师你好!工商联络员指谁,是不是工商局给我办理的 问
写你法人的试下 不行重置 答
老师营业执照上的经营范围,开票开这个是可以的吧? 问
外购预包装焙烤节日礼盒可正常开票;现场现烤制作礼盒超出经营范围,不能开票。 答
老师好!请问企业自来水安装费会计分录怎么做? 问
您好,计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师!新成立一般纳税人公司,制造业,购买的低值 问
您好,货到了的时候就暂估入账 答
请问老师,做钢结构工程的租的一个劳务公司的机械, 问
同学,你好 计入成本 答


老师,汇算清缴需要缴税的话就是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款?
答: 同学你好 分录是正确的
老师您好!这次有家企业汇算清缴是交了一点企业所得税,那做账是不是:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。但软件里面因为是小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目。那我是不是可以在管理费用下面添加二级科目。还是怎么操作?第一次遇到,企业会计准则和小企业会计准则科目
答: 你好同学,您直接借利润分配未分配利润就可以的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我5月的时候做了汇算清缴的分录,就是正常计提那种,没有入以前年度损益调整,就是:计提借:所得税费用 贷:应交税费_应交企业所得税给钱借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款那现在6月我想调到以前年度损益调整这个科目,我是不是应该这样做:借:所得税费用(负数) 贷:应交税费_应交企业所得税(负数)借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交企业所得税这样对吗?
答: 是的,对的,是这么做的。










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