增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

用预缴的增值税抵扣 ,是结转的时候把预缴增值税放到贷方结转还是另外一笔分录借未交增值税,贷预缴增值税?
答: 你好 你预缴怎么做分录的 。 是计入的未交增值税还是预缴里面去的
1:老师,异地3个点的建筑服务预缴增值税也是按3个点预缴吗?2:本地未开票先预缴增值税需要确认收入结转成本吗?
答: 你好,是一般纳税人,简易计税的话是这么做的 在本地没有开发票,先预缴了增值税,你可以不用确认收入,这个根据你单位自己的要求。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预缴税款账务处理销项100,进项60,预缴2预缴时:借 预缴增值税2贷 银行存款2月末结转:借 销项100贷 进项60 预交增值税2 未交增值税38缴款时:借 未交增值税38贷 银行存款38可以这样处理吗?还是必须要预缴增值税转到未交增值税借 未交增值税2贷 预交增值税2借 转出未交增值税40贷 未交增值税40缴款借 未交增值税2贷 银行存款2
答: 借,销项100 贷 进项60 未交增值税40
老师,一般纳税人异地预缴增值税分录借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 ;请问当月需要抵减预缴增值税时是不是要做一个结转预缴增值税分录借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税?
老师你好!2019年新注册的房产公司,已经施工快完工了,合同签订了,按揭贷款没有下来,有预收的房款,也预缴增值税了!但是在12月底也没有开发票,那我12月怎么结转成本和收入?
本月没有销项税,但是本月建筑业跨区预交了增值税,那么预缴的增值税是不是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 里呢?








粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2022-06-20 09:53