送心意

小毛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,初级会计师,审计师

2022-06-20 10:55

同学你好,这部分材料相当于乙这边用实务支付给甲的工程款,实务中类似于以货抵款

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相关问题讨论
同学你好,这部分材料相当于乙这边用实务支付给甲的工程款,实务中类似于以货抵款
2022-06-20 10:55:39
你好,因为甲公司收到了这个材料的公允价值是500,所以应该确认收入的。
2022-12-04 10:36:08
甲公司 借原材料61 应交税费应交增值税进项税7.8 贷银行存款1 固定资产清理60 应交税费应交增值税销项税7.8 借主营业务成本45 存货跌价准备5 贷库存商品50
2023-09-18 21:18:11
甲公司会计分录 1. 换出库存商品A 借:固定资产清理 45万元 存货跌价准备 5万元 贷:库存商品 50万元 2. 支付运费 借:固定资产清理 1万元 应交税费——应交增值税(进项税额) 0.09万元 贷:银行存款 1.09万元 3. 换入材料B 借:原材料 60万元 应交税费——应交增值税(进项税额) 7.8万元 贷:固定资产清理 46万元 营业外收入 21.8万元 乙公司会计分录 1. 换出材料B 借:固定资产清理 45万元 贷:原材料 45万元 2. 换入库存商品A 借:库存商品 60万元 应交税费——应交增值税(进项税额) 7.8万元 贷:固定资产清理 45万元 营业外收入 22.8万元
2025-03-11 21:52:24
借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 贷:租赁负债-租赁付款额 您好,借:财务费用,贷:租赁负债-未确认融资费用 收入,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-08-01 17:54:39
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  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

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