5月更正了3月的增值税报表,把留底用完了。导致多交9.55元 问题1、无票收入入在3月还是5月? 问题2、更改报表后,多交的9.55 如何入账 问题3、如果入在3月份,是否还需要更改财务报表和企业所得税季报?
? yoga张大琳琳(企业服务)
于2022-06-19 23:54 发布 909次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-06-20 08:20
你好,同学
1,3月
2,借,应交税费,增值税
贷,银行存款
3,不用更改,你这就是申报表更改
相关问题讨论
同学你好,按利润表数据填写就行了。
2022-07-12 22:32:49
你好,同学
1,3月
2,借,应交税费,增值税
贷,银行存款
3,不用更改,你这就是申报表更改
2022-06-20 08:20:12
本期数是789
本年,累计是。1到9月。
2021-10-23 12:14:23
你好
填写说明:
营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
利润总额就是利润表的利润总额本年累计
应纳税额计算:
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2019-09-17 20:47:13
你好,一年内能一致吗?
2022-02-25 09:43:19
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? yoga张大琳琳(企业服务) 追问
2022-06-20 19:19
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2022-06-20 19:47
陈诗晗老师 解答
2022-06-20 19:51
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2022-06-20 19:53
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2022-06-20 22:07