6.用现金400元购买企业的办公用品。 7.用银行存款支付本月的电话费2000元,其中40%由车间承担,60%由企业管理部门承担。 8.将本月发生的制造费用全部结转入“生产成本”账户。(生产工人工资进行分配) 9.本月A产品500件,B产品200件,均已全部制造完成,并已验收入库,按实际成本入账。10.从银行提取现金 24 800 元,备发工资。11.以现金 24 800元发放本月职工工资。 中联公司2019年6月发生的部分经济业务如下: 1.向南方企业出售A产品400件,每件售价200元,增值税10400元,货款已收到,存入银行。 2.向乙公司出售B产品200件,每件售价180元,增值税4680元,货款尚未收到。 3、按出售的两种产品的实际成本结转A、B两种产品的成本。A产品每件140元,B产品每件95 元。 4.结转本月销售机构职工工资2000元,并提取职工福利费280。 写出会计分录

学堂用户35xwd9
于2022-06-19 22:37 发布 1691次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,这个题目是乱码的
2022-06-19 23:10:15
借:管理费用-员工福利 贷:银行存款
可以的
2023-08-10 16:47:23
你好,是的后边的会计分录对
2019-05-24 03:36:32
是的,就是那样做计提的分录
2025-12-28 10:33:32
你好,这样处理是正确的。
2022-12-06 16:07:20
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