甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费。乙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10 00 0元,增值税税额为1300元,款项已经收到。甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税 专用发票,并收到乙公司提供代销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为1 000元,增值税额为60元。 假定:乙公司采用进价核算代销商品,请编写乙公司相关会计分录。(10分)
学堂用户wujd42
于2022-06-17 13:52 发布 676次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-06-17 14:19
(1)收到商品
借:受托代销商品10000
贷:受托代销商品款10000
(2)对外销售
借:银行存款11300
贷:应付帐款10000
贷:应交税金_应交增值税(销项税额)1300
(3)收到发票
借:应交税金_应交增值税(进项税额)1300
贷:应付账款1300
借:受托代销商品款10000
贷:受托代销商品10000
(4)付款
借:应付账款11300
贷:银行存款11300-1060
贷:主营业务收入1060
相关问题讨论

之前价税合计做了财务费用是吗
你在这个月调整吗
2019-08-24 16:18:04

你好,18年的手续费入账没有呢
2019-02-18 09:27:38

根据进项税的金额,做分录
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
借方负数:财务费用
2019-01-24 10:12:52

你好,可以的
2016-11-11 15:14:10

(1)收到商品
借:受托代销商品10000
贷:受托代销商品款10000
(2)对外销售
借:银行存款11300
贷:应付帐款10000
贷:应交税金_应交增值税(销项税额)1300
(3)收到发票
借:应交税金_应交增值税(进项税额)1300
贷:应付账款1300
借:受托代销商品款10000
贷:受托代销商品10000
(4)付款
借:应付账款11300
贷:银行存款11300-1060
贷:主营业务收入1060
2022-06-17 14:19:26
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