送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-06-17 14:19

(1)收到商品
借:受托代销商品10000
贷:受托代销商品款10000
 
(2)对外销售
借:银行存款11300
贷:应付帐款10000
贷:应交税金_应交增值税(销项税额)1300
 
(3)收到发票
借:应交税金_应交增值税(进项税额)1300
贷:应付账款1300
 
借:受托代销商品款10000
贷:受托代销商品10000
 
(4)付款
借:应付账款11300
贷:银行存款11300-1060
贷:主营业务收入1060

上传图片  
相关问题讨论
根据进项税的金额,做分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 借方负数:财务费用
2019-01-24 10:12:52
之前价税合计做了财务费用是吗 你在这个月调整吗
2019-08-24 16:18:04
你好,18年的手续费入账没有呢
2019-02-18 09:27:38
你好,可以的
2016-11-11 15:14:10
你好 借:原材料 30000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5100,  贷:预付账款 35100 借:预付账款 35100—15000,贷:银行存款 35100—15000 借:财务费用 5.5,贷:银行存款 5.5
2022-06-06 19:34:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...