采购部交来收料单一份,和增值税专用发票,之前已预付货款15000,剩余用电汇补齐,收料单上材料共30000元,增值税专用发票上有税额5100 共35100元 手续费5.5元,问:会计分录怎么写

Z.
于2022-06-06 19:32 发布 896次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-06-06 19:34
你好
借:原材料 30000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5100, 贷:预付账款 35100
借:预付账款 35100—15000,贷:银行存款 35100—15000
借:财务费用 5.5,贷:银行存款 5.5
相关问题讨论
你好,18年的手续费入账没有呢
2019-02-18 09:27:38
根据进项税的金额,做分录
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
借方负数:财务费用
2019-01-24 10:12:52
之前价税合计做了财务费用是吗
你在这个月调整吗
2019-08-24 16:18:04
你好,可以的
2016-11-11 15:14:10
借发出商品70000
贷库存商品70000
借应收账款113000
贷主营业务收入100000
应交税费应交增值税销项税13000
借主营业务成本70000
贷发出商品70000
借销售费用10000
应交税费应交增值税进项税额600
贷应收账款10600
借银行存款102400
贷应收账款102400
2022-04-26 18:34:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


