财务手续费 月末开来了增值税专用发票 怎么做会计分录

魔鬼中的天使
于2019-01-24 10:11 发布 1481次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-01-24 10:12
根据进项税的金额,做分录
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
借方负数:财务费用
相关问题讨论
同学你好,借:财务费用-手续费,负数,应交税费应交增值税进项,正数,借:财务费用-手续费,正数。
2022-09-17 14:57:09
借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
2022-01-06 12:20:10
嗯,你好好说,你当月就不应该做财务费用了,你可以直接等收到发票以后再做。
2022-03-03 16:05:34
只要确认进项税就可以的,借:应缴税费—应缴增值税—进项税,贷:财务费用
2022-12-17 14:26:11
你好; 你这个跨年了没有; 你属于什么准则 ?
2022-02-24 11:17:40
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