送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-01-24 10:12

根据进项税的金额,做分录 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
  借方负数:财务费用

魔鬼中的天使 追问

2019-01-24 11:06

老师 你好  一般手续费和什么科目是需要做到借方负数的呢 

魔鬼中的天使 追问

2019-01-24 11:07

还有老师  公司给困难职工的救助金是不是放到福利费呢  然后结转到管理费

宸宸老师 解答

2019-01-24 11:12

一般财务费用都在借方,如果财务费用减少的话,就用借方负数

宸宸老师 解答

2019-01-24 11:13

是的,救助金属于福利费的

魔鬼中的天使 追问

2019-01-24 11:18

好的  老师  明白了  谢谢老师<br><br>

宸宸老师 解答

2019-01-24 11:19

不客气的,祝您工作顺利哦

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相关问题讨论
同学你好,借:财务费用-手续费,负数,应交税费应交增值税进项,正数,借:财务费用-手续费,正数。
2022-09-17 14:57:09
借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
2022-01-06 12:20:10
嗯,你好好说,你当月就不应该做财务费用了,你可以直接等收到发票以后再做。
2022-03-03 16:05:34
只要确认进项税就可以的,借:应缴税费—应缴增值税—进项税,贷:财务费用
2022-12-17 14:26:11
你好;    你这个跨年了没有; 你属于什么准则 ?   
2022-02-24 11:17:40
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