老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

请问进项转出增值税的会计分录?还有这批原材料转出的分录?
答: 第一个转出是什么原因的 材料的?是对方给你开了负数发票吗?如果是的话,借预付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出
这会计分录,购入原材料18000元,增值税进项额3060元,款项未付!分录怎么写
答: 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
设备安装时领用生产用原材料一批,成本40万,进项税6.4万,同时,领用企业自产产品a产品一批,成本50万,市价80万,增值税16%,所作的会计分录应是什么?
答: 你好 借 在建工程 40%2B50 贷 原材料40 库存商品50
公司购进原材料,价款200 000元,增值税进项税额26 000元,运费1032元,材料已验收入库,开出商业汇票结算,如何写会计分录
3月10日,向黄河公司购买原材料一乙材料,价款20000元,增值税(进项税)为260元,材料尚未验收入库,货款尚未支付会计分录
收到红字发票怎么做会计分录?原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额,贷:应付账款。 以下冲红分录对吗?借 原材料(负数),借 应交税费-增值税-进项税额转出(负数),贷:应付账款(负数)
研发阶段领用原材料10万,该原材料包含增值税1.5万元,会计分录是 借:研发支出——费用化支出 8.5万 应交税费——应交增值税(进项税额)1.5万 贷:原材料 10万会计分录这样写对吗?









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