送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-16 09:07

你好,具体是针对哪一笔业务做分录呢? 

5fsshz 追问

2022-06-16 10:12

我们是农贸市场,以出租摊位为主营业务收入

邹老师 解答

2022-06-16 10:17

你好
3月1日收到定金 3000元,借:银行存款,贷:其他应付款
 3月15日收到租金,借:银行存款,其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 

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相关问题讨论
你好,具体是针对哪一笔业务做分录呢? 
2022-06-16 09:07:48
同学你好,2014年12月31日应付本金余额=6934.64+6934.64*10%-3000=4628.1万元。
2017-05-18 13:51:09
你好,需要去税务局发票入账,取得发票入账,借:现金13000 贷:其他应付款 10000 其他业务收入 3000
2016-08-10 09:36:12
同学 您好 借:预付账款3000 贷:库存现金、银行存款等 3000 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000
2019-01-07 15:40:45
你好,用租金3000/1.03就是销售收入,然后*0.03就是税额。
2016-11-03 14:56:47
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