送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-07 15:40

同学 您好 
借:预付账款3000 
贷:库存现金、银行存款等 3000 
借:管理费用  1000 
贷:预付账款  1000

学徒 追问

2019-01-07 15:44

这个我也做错了,我得全部调

bamboo老师 解答

2019-01-07 15:47

那请问您怎么做的啊

学徒 追问

2019-01-07 21:29

调整的话,1月份收到1.2.3三个月租金,借:预付账款3000 贷:库存现金、银行存款等 3000 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000 
2月份的时候就是借:管理费用-办公费1000。贷:预付账款1000是这样? 
3月份与2月份的分录是一样的??对吗?

bamboo老师 解答

2019-01-07 22:11

是的 每个月做一样的分录

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同学 您好 借:预付账款3000 贷:库存现金、银行存款等 3000 借:管理费用 1000 贷:预付账款 1000
2019-01-07 15:40:45
你好,具体是针对哪一笔业务做分录呢? 
2022-06-16 09:07:48
你好,同学,计入3000就行了,不需要按天的
2020-11-30 10:37:58
借预付账款/待摊费用,9000 贷其他应付款9000 ,付款做借其他应付款 9000 贷银行9000 ,1月摊销借管理费用 3000 贷预付账款/待摊费用 3000  2月借管理费用 3000 贷预付账款/待摊费用 3000,3月,借管理费用 3000 贷预付账款/待摊费用 3000
2020-11-02 19:08:14
对,就是这样。
2015-03-30 17:00:58
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