送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-15 11:52

你好; 红冲了 即可。 都不涉及损益科目。 直接红冲了。按正确的做一笔即可   

搬砖工 追问

2022-06-15 11:55

是按照之前的分录做红字吗

meizi老师 解答

2022-06-15 12:14

 你好;  是的。 做红字金额 ;在做正确的  

上传图片  
相关问题讨论
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
计提增值税会计分录的录入可以这样写:借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-未交增值税。计提增值税会计分录是指企业可以按照当期实际销售金额根据税率计提未交增值税,这笔增值税一般会在月末交给税务机关。 次月交税会计分录的录入可以这样写:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。交税会计分录也就是实际发生的已交税费原始凭证,它作为企业和税务机关之间真实发生的税费付款行为证明,是企业进行纳税申报时,证明支付税费的必要凭证和证据。
2023-03-02 13:16:26
小规模的不用这么麻烦。
2023-10-10 15:25:26
同学 你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
您好,您是小规模纳税人?
2022-04-07 09:19:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...