老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

事业单位,其他应收款借方还有一个明细科目——待摊费用借方9万多,也七八年了,不知道为什么产生的,这个应该怎么处理呢?
答: 如果说这个你确定不了是什么原因发生了,你就把它转到以前年度损益调整。
事业单位的其他应收款已确定收不回来了,怎么做分录?
答: 您好,借:营业外支出 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
事业单位 代扣代缴的个人部分养老保险 医疗保险等,不是借记或贷记“其他应收款”?
答: 同学您好,这分两种情况考虑, 1、事业单位先帮职工垫付个人部分的养老、医疗保险,之后再从职工的工资扣回,用“其他应收款”科目, 先垫付个人部分的养老、医疗保险分录为: 借:其他应收款—职工个人社保 贷:银行存款 之后发工资时再从职工的工资扣回,分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—职工个人社保 银行存款 借:事业支出 贷:资金结存—货币资金 2、事业单位先发工资时代扣职工个人部分的养老、医疗保险,之后再将代扣的部分上缴给社保,用“其他应付款”科目, 先发职工的工资,其中代扣职工个人部分养老、医疗保险等, 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—职工个人社保 银行存款 借:事业支出 贷:资金结存—货币资金 之后再将代扣的社保上缴到社保部门, 借:其他应付款—职工个人社保 贷:银行存款









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