老师 我们有一个商贸企业 主营粮油批发 目前还有一部分以前年度的进项票没有勾选认证 ,不抵扣的话 报增值税的时候税务系统里面的相关报表不用填列进项税额转出吧 ?因为一开始发票归集的时候就不会带出来不抵扣的这部分进项税

嘻嘻
于2022-06-10 16:36 发布 501次浏览
- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,不需要做进项税转出,现在发票没有认证期限限制。另外,进项税额转出是因为已经认证抵扣的进项税出现的不得抵扣情况时才需要做,你没认证就不存在这种问题
2022-06-10 17:02:07
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-01-05 02:01:06
借:库存商品,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-03-22 19:16:08
同学你好
进项税额转出,不可以做负数红冲。
如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
你好,要的,是要作进项税额转出的!
2022-03-13 17:22:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


