老师,你好,我2021年12月预提了200万的销售费用,当时分录是借:销售费用 贷:其他应收款 ,今年领导说这个业务没谈成,所以没办法拿发票回来冲,今年5月企业所得税清缴已补税,我要怎么冲减其他应收款呢?

陪你考证的初级班主任
于2022-06-10 15:24 发布 693次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-10 15:25
同学你好直接原分录负数红冲
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同学你好直接原分录负数红冲
2022-06-10 15:25:17
你好不对 全额记收入 扣的 手续费是财务费用
2023-03-17 14:39:18
你好,可以的,只要按照你实际业务来就行。
2022-08-23 11:58:02
其他应付款转入营业外收入税法上是要缴纳所得税的
实际收不回的坏账损失可以税前扣除的
2022-04-18 11:11:11
你好,是的,需要过一下成都这家单位信息
2026-05-13 11:04:16
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2022-06-10 15:51
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2022-06-10 15:55