老师现在开的飞机票是普票,上面燃油费都没有,这样 问
您好,他是加在机票里面了,这个是按9%来抵扣 答
老师,我门单位有个股东原来有35%股份,还有装修时向 问
你好,你们还借款,但是这个股权是新股东支付给老股东 有盈利的分红没有盈利的话 有亏损需要他承担,一般按照亏损之后的股权转 答
你好!我想问下,我们查账征收的个体户,第四季度开了2 问
可以先据实暂估的哈 答
老师您好,我们半成品金额比如是10万,我现在知道单 问
同学,你好 多余的金额?? 哪里来的多余的? 答
老师,审计升出来的,这个我还怎么写清明情况啊?麻烦 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

业务招待费扣除问题,营业收入1080万元,招待费78858元,税前扣除数是47314.8元?不再纳税调整,还是扣除78858元,之后纳税调整31543.2元?
答: 纳税调增78858-47314.8=31543.2
筹建期计入管理费用-开办费里的业务招待费按60%税前扣除,纳税调整表怎么填呀?按60%填不能保存,因收入为0只能按100%扣除才能保存?专管员叫我暂不作调整?是调还是不调呢?他说业务招待费计入了管理费用-开办费暂不调整,以后再调整,怎样的操作才是正确的?
答: 按专管员说的处理。 申报表默认公式的,没收入的话要全额调增。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
A105000纳税调整明细表里面的扣除类调整项目业务招待费需要填写吗?
答: 您好,学员,您要是有业务招待费的话就需要填写。









粤公网安备 44030502000945号



玲子 追问
2017-05-16 18:51
方老师 解答
2017-05-16 18:55