问题一。七月份的费用。八月份开的发票。但是把八月份的发票付在了七月份直接。 问题二。财务手续费。2021年12月的财务手续费。2022年一月份才开出。直接付在了2021年12月后面。

学堂用户hiz3bm
于2022-06-09 22:46 发布 882次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你的具体问题是什么呢同学
2022-06-09 23:02:20
是的,你可以用借方财务费用蓝字+进项的方式来做账,但是要注意的是,你还需要做一个坏账准备,以防后期发生不可预料的情况,你可以将发票中折合额度以及去年做帐时的手续费做一个相应的坏账准备,以进行税务申报。
2023-03-15 10:47:37
你好,正常的做财务费用里面,然后次月发票到了红冲之前的再做发票的。
2023-03-01 21:00:54
你好,你单位之前是什么情况会把汇款 手续费计入 开发成本~手续费核算,而不是计入财务费用~手续费呢?
2019-12-16 12:57:08
你好; 你这个跨年了没有; 你属于什么准则 ?
2022-02-24 11:17:40
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