公司用收款码收款,隔天银行返款扣手续费,但是手续费发票是隔月才开出来,开的是专票,我想知道手续费这个怎么做账可以连贯起来,手续费是财务费用没错,借:银行存款 财务费用 贷:应付账款 如果这样做的话,是不合适的啊,下月收到手续费发票时,怎么做啊

呜啦啦啦
于2023-12-13 16:54 发布 572次浏览
- 送心意
李鑫老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-12-13 16:57
同学您好 如果你们公司是以发票作为记账费用的话 第一个月可以将财务费用放到其他应收款里面 作为一个中间科目 实际收到手续费发票 记账借方手续费 贷方冲减其他应收款
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您好,性质相同,都是手续费?
2022-11-21 09:53:40
你好,可以的, 没问题
2023-09-26 11:43:11
你好,是付款20000产生了10元的手续费吗?
2019-12-11 16:23:52
对的哦,对的哦,是这样做的。
2023-09-15 10:43:56
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
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