这个出口企业需要交印花税嘛? 问
同学你好 不需要的哦 答
3月6日报关单的日期,那我这个月申报怎么确认收入? 问
你附表一第 18 栏填了免税销售额 149800 但《增值税减免税申报明细表》免税销售额没填 149800,两边金额对不上,强制校验不通过 出口货物零税率≠免税,栏次填错了! 出口退税货物:不能填 18 栏免税货物 正确填:附表一第 18 栏作废清零,改填第 9-1 栏 开具零税率发票 同时去《出口退税申报系统》单独申报退税,不填增值税免税减免表 当月收入确认规则 报关单 3 月 6 日出口 → 3 月所属期(4 月申报)确认收入 你 4 月 6 日开零税率发票,刚好匹配 3 月所属期申报,收入归属完全正确 最终正确申报步骤 附表一:删掉第 18 栏 149800,在 ** 货物及加工修理修配劳务 零税率栏(第 9 栏)** 填写 149800 清空《增值税减免税申报明细表》所有免税数据 单独在出口退税综合平台申报这笔报关单退税 再提交增值税主表,校验直接通过 答
应交税费-未交增值税大于实际缴费金额怎么处理 问
那么就是你多结转的留抵金额,不管他 答
请问老师,酒吧的增值税税负率和企业所得税税负率 问
你好,增值税参考范围为 2%-4%(主流区间为3%-4%)。若税负率长期低于2%,可能触发税务预警。 答
个人去国税局开劳务费发票需要哪些资料?要交哪些 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,请问一下:就是进项税额2550元,旅游服务差额征收对应进项税额的占比要不要做转出,我看你全额抵减的,谢谢
答: 您好!你可以直接追问之前的老师啊。应该按发票上的税额来抵扣
请问广告服务业的进项加计扣除百分之15。在报税的时候,是不是填在附表4。写的数字是我勾选的这个月进项税额乘以百分之15吗?
答: 对的同学,是这样的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问中级经济法考试遇到计算生活服务业进项税额的时候,要加计抵扣15%吗?
答: 嗯嗯,如果特指的生活服务业 是需要考虑15%加计扣除的 这个 可能是一个考点哈
老师请问,我上个月财务叫我勾了3.5万的进项税额,但我们上个月交了9000多的税,剩下的两万多的已勾选的进项税额怎么处理啊?
老师,想咨询一下,单位收到2张发票一张住宿服务专票、一张为会议服务专票,并且2张发票都是同城的,住宿服务发票可以抵扣进项税,还是做进项税额转出!
之前的税控盘费和服务费480未抵扣。本月进项税额小于销项税额,需要抵扣这480元,请问这480应该要填在哪里?然后主表会不会显示这480呢?









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