送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-11 20:13

附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写借应交税费增值税加计扣除在营业外收入
抵扣
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。

杨杨 追问

2022-01-11 20:23

按照多少金额加计抵减,要到税局报备吗?

郭老师 解答

2022-01-11 20:26

你好,填写加计扣除声明就可以的,如果是现代服务的按照10%,如果是生活服务,按照15%。

杨杨 追问

2022-01-11 20:28

加计扣除声明在哪填写?

郭老师 解答

2022-01-11 20:33

我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模

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附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写借应交税费增值税加计扣除在营业外收入 抵扣 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-11 20:13:00
对的同学,是这样的
2022-04-14 16:57:53
你好,当月全部的镜像。
2022-04-13 18:22:21
您好!你可以直接追问之前的老师啊。应该按发票上的税额来抵扣
2022-06-09 11:26:12
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
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