老师。我们五月份应发合计11000,保险个人部分扣款1000,扣款后实发工资10000;请问老师我计提的时候该如何做账,麻烦老师帮忙写一下分录。

学堂用户_ph767501
于2022-06-09 09:41 发布 317次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-06-09 09:44
您好
计提
借:费用
贷:应付职工薪酬11000
相关问题讨论
您好
计提
借:费用
贷:应付职工薪酬11000
2022-06-09 09:44:31
你好同学,我看了一下逻辑清楚,数据正确,没有什么错误
2022-06-09 09:55:59
你好,按照应发金额0计提
2024-02-21 10:00:41
同学,你好
缴纳时:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应收款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
计提时
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2023-06-07 15:09:42
那么,您可以在应付职工薪酬这一科目下,做一笔贷方的记账,记录您所需要的计提金额,同时也可以在借方记录个人保险部分的费用。这样,您就可以一次性将职工工资和保险的费用报销出去,也能够同时获得财政的补贴。拓展的知识点是,您可以根据实际情况,在缴纳个人社保的时候,选择财政代扣或者第三方扣款,这样可以让您省去不少麻烦,更加便捷。
2023-03-19 15:43:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



学堂用户_ph767501 追问
2022-06-09 09:51
思顿乔老师 解答
2022-06-09 09:54