送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-06-09 09:44

您好
计提
借:费用
贷:应付职工薪酬11000

学堂用户_ph767501 追问

2022-06-09 09:51

老师,计提的时候不用管保险扣款是不是?等发放工资时候:借应付职工薪酬1100 贷其他应收款1000 银行存款10000,老师是不是这样?

思顿乔老师 解答

2022-06-09 09:54

你好,
社保的部分
借:管理费用
借:其他应收款
贷:银行存款

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相关问题讨论
您好 计提 借:费用 贷:应付职工薪酬11000
2022-06-09 09:44:31
你好同学,我看了一下逻辑清楚,数据正确,没有什么错误
2022-06-09 09:55:59
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保,计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
2019-11-04 15:19:59
你好,按照应发金额0计提
2024-02-21 10:00:41
同学,你好 缴纳时:   借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)    其他应收款--社会保险费(个人部分)    贷:银行存款   计提时   借:管理费用--社会保险费(单位部分)    贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2023-06-07 15:09:42
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