老师。我们五月份应发合计11000,保险个人部分扣款1000,扣款后实发工资10000;请问老师我计提的时候该如何做账,麻烦老师帮忙写一下分录。

学堂用户_ph767501
于2022-06-09 09:41 发布 349次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-06-09 09:44
您好
计提
借:费用
贷:应付职工薪酬11000
相关问题讨论
您好
计提
借:费用
贷:应付职工薪酬11000
2022-06-09 09:44:31
你好同学,我看了一下逻辑清楚,数据正确,没有什么错误
2022-06-09 09:55:59
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资
计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保,计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
2019-11-04 15:19:59
你好,按照应发金额0计提
2024-02-21 10:00:41
同学,你好
缴纳时:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应收款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
计提时
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2023-06-07 15:09:42
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学堂用户_ph767501 追问
2022-06-09 09:51
思顿乔老师 解答
2022-06-09 09:54