公司是商贸企业,以批发零售线缆、安装为主,5月的增值税已申报,有申请留抵退税3.1万。因为我4月份申报3月增值税时有2千多留抵,5月份申报4月增值税时有1.1万留抵,都收到了退税。现在专管员打电话给我,说连续每月都有留抵,会引起稽查注意,是这样的吗? 如果这样,我能不能作废5月的增值税申报,再在增值税发票平台作废勾选抵扣,然后再重新勾选抵扣少一些,可以这样操作吗?

小酒窝
于2022-06-08 21:05 发布 748次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-08 21:07
您好
请问您勾选平台可以回退税款所属期吗
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您好
请问您勾选平台可以回退税款所属期吗
2022-06-08 21:07:23
只有更正申报了哈,交的税以后抵缴
2022-09-02 16:26:00
你好,次月冲红,抵顶下月销项税额
2022-01-04 23:25:12
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税金额写负数就可以了。
退回的时候也跟缴纳的时候做红字就可以了。
2017-03-14 16:24:14
那您当地的要求一般是可以退税或者抵扣
按您当地的要求,一般是可以退税或者抵扣以后的税款。
2024-01-12 11:31:04
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