送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-14 16:39

这个发票是开错的 没主营业务收入

宋生老师 解答

2017-03-14 16:24

您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税金额写负数就可以了。 
退回的时候也跟缴纳的时候做红字就可以了。

宋生老师 解答

2017-03-14 16:47

您好!你开了发票就要做收入啊

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相关问题讨论
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税金额写负数就可以了。 退回的时候也跟缴纳的时候做红字就可以了。
2017-03-14 16:24:14
预缴的话,也是开普免税的。
2022-04-14 11:16:17
你好 安这个(2000-500)/1.09*2% 按照上面分录
2023-10-13 15:20:26
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
1、采购月饼 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
2025-09-20 08:46:51
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