老师好,1、1月底开错了一张发票了,现在2月初要重开,那我要先把之前那张发票作废红冲,然后再开一张正确的发票就可以了。是不?2、那2月初1月开的错的那张也得正常增值税纳税申报要交税,然后2月增值税纳税申报时有一张作废,有一张正确的,是不用交增值税了,是不?其他没有再开票了的情况下。

阳光
于2026-02-02 11:04 发布 102次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
第一个是的。
第二个,如果红冲的和之前一月份的金额税额是一样的话,是的
2026-02-02 11:09:39
只有更正申报了哈,交的税以后抵缴
2022-09-02 16:26:00
你好 ; 你作废了 是好久作废的; 这样好判断
2022-09-15 10:01:37
做废了就不用申报了,同学
2022-09-15 09:59:49
你好
不需要的,你这个是正常申报上一个月的,只不过是说要申报两份发票,这个月是负数发票,要相应的减少的
2022-10-25 14:53:32
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