送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-06-08 21:03

1借在建工程100
应交税费应交增值税进项税额13
贷银行存款113

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:03

借固定资产100
贷在建工程100

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:03

计算第四季度应计提折旧額
(100-4)/5*2/12=3.2

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:04

2借在建工程80
累计折旧120
贷固定资产200

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:04

借在建工程70
贷银行存款70

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:04

借营业外支出10
贷在建工程10

暖暖老师 解答

2022-06-08 21:04

借固定资产140
贷在建工程140

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相关问题讨论
同学您好 1、 借 在建工程 59600000     累计折旧 80000000*3%*8.5=2,0400000   贷 固定资产 80000000 2、 借 在建工程  7000000    应交税费-应交增值税(进项税额)910000   贷 银行存款7910000 3、 借 在建工程  100000    应交税费-应交增值税(进项税额)9000   贷 银行存款  109000 4、 借  营业外支出  5000000*3%*8.5=1275000   贷 在建工程  1275000 5、 借 固定资产6,5425000   贷 在建工程6,5425000
2022-05-13 12:17:41
1借在建工程100 应交税费应交增值税进项税额13 贷银行存款113
2022-06-08 21:03:02
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好!这个是按7020来计算的了。
2019-07-23 11:47:21
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22
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