送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-08 10:02

那也得红冲之前的暂估,然后再做发票的,主要是这个发票取得的时间晚了。

芝士就是力量 追问

2022-06-08 10:02

好的明白了,,

郭老师 解答

2022-06-08 10:03

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
那也得红冲之前的暂估,然后再做发票的,主要是这个发票取得的时间晚了。
2022-06-08 10:02:11
您好,这个月收到发票,一般情况下,先根据发票做分录,借原材料10000,贷现金或者银行存款等科目10000,再做借原材料负数10000,贷应付账款(暂估)负数10000。
2019-01-13 20:11:43
你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019-07-09 11:25:40
你好,同学 冲销暂估,按照发票重新做账
2024-09-08 19:35:41
您好,您先红冲暂估,然后根据发票入账,在调整成本
2019-04-17 21:16:45
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