上月暂估款与这月收到的发票金额一致怎么处理
芝士就是力量
于2022-06-08 10:01 发布 1492次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-08 10:02
那也得红冲之前的暂估,然后再做发票的,主要是这个发票取得的时间晚了。
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那也得红冲之前的暂估,然后再做发票的,主要是这个发票取得的时间晚了。
2022-06-08 10:02:11

您好,这个月收到发票,一般情况下,先根据发票做分录,借原材料10000,贷现金或者银行存款等科目10000,再做借原材料负数10000,贷应付账款(暂估)负数10000。
2019-01-13 20:11:43

你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019-07-09 11:25:40

你好,同学
冲销暂估,按照发票重新做账
2024-09-08 19:35:41

您好,您先红冲暂估,然后根据发票入账,在调整成本
2019-04-17 21:16:45
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2022-06-08 10:02
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2022-06-08 10:03