请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答
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您好,麻烦您解答一下我这个问题,实际操作中,我这有一张票,是可以全额抵扣的,可是客户却当成进项票给认证了,凭证分局要怎么把进项税额转出呢?具体分录怎么做呢
进项税做留抵,借应交税费-增值税留抵税额,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),进项抵扣后,进项税额转出这个科目怎么冲掉啊
老师现在附加税改革啦,没达到征收附加税,我这个月只有进项税转出(进项税额转出是转的2017年的进项税额),增值税我用进项税额抵扣了转出的税额,那么附加税可以不缴纳款吗
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额,这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗?


嘻嘻 追问
2022-06-07 17:44
辜老师 解答
2022-06-07 17:46