送心意

玲老师

职称会计师

2022-06-07 14:49

你好,按照实际物业发生的月份进行分摊。

123456 追问

2022-06-07 15:01

我前期支付物业费的时候是这样做的 借:预付账款 贷:银行存款,现在收到物业费的发票如何做呢?

玲老师 解答

2022-06-07 15:08

借管理费用贷预付账款。

123456 追问

2022-06-07 15:12

那后期如何分摊?老师能给一个完整的分录吗?

玲老师 解答

2022-06-07 15:16

,我给你写的这个就是分摊的分录,分摊几个月就写几个,这样的分录。

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相关问题讨论
你好,按照实际物业发生的月份进行分摊。
2022-06-07 14:49:00
你好,是收到还是支付,支付才需要摊销,收到按期限平均确认收入就是了
2017-07-11 11:07:43
您好: 建议您按月分摊!
2019-08-16 21:36:48
上年度未摊销的物业摊销费用是指因物业租赁或维修等原因而产生的费用,这些费用由企业在一定期限内支付,但是未能在当年度内摊销完成。因此,在结账时,企业需要将未摊销的物业摊销费用纳入其账户中。本年度未摊销的物业摊销费用将会以借销售费用-物业摊销费100贷预付账款100的方式登记,另外,将未分配利润100借贷给销售费用-物业摊销费100,以完成未摊销的物业摊销费用的支付。 拓展知识:物业摊销费用的摊销原则是:按照月或季度支付的费用,以当月或当季度的支出金额进行摊销;按照年度支付的费用,以支付时间起始至年末的比例进行摊销。
2023-03-15 14:00:27
你好。缴纳时借:预付账款 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用 贷:预付账款
2019-02-26 13:36:22
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