电子税务局没有更新,找不到编码,编码劳务还再,可以 问
可以继续选择劳务的哈 答
内账和外账有什么区别 问
您好,内账是做给老板看的,外账是做发票的,针对税务局的 答
老师,您好!上月我们处理了一部分资产,它是一套资产 问
你好,不知道账面价值的情况下不需要结转,关键是无法结转这块的价值 答
咨询老师,去年年初上级部门将一笔资金给我公司用 问
借其他应付款贷银行存款 借财务费用 贷其他应付款 答
预收账款500 借方 甲公司 然后预付账款800借 问
您好, 借: 预收账款 贷:预付账款 答

摊销本月的专卖店租金跟物业费,借方计入销售费用跟管理费用,那贷方计入预付账款还是待摊销费用?
答: 您好,贷方计入长期待摊费用-租赁费。
这里为啥摊销房租是借管理费用贷:预付账款贷方是预付账款怎么理解
答: 您好 预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们租了别的公司的办公室,还没付款也没给我们发票,我之前分录是:借- 管理费用 , 贷-预付账款(暂估摊销)。现在是我们转租出去了,已经收了钱,并且给承租方开了发票。那我的月底分录怎么做?怎么转房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。









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王雁鸣老师 解答
2017-04-13 23:41
王雁鸣老师 解答
2017-04-14 08:42