- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款/库存现金
2022-06-05 13:51:23

你好,当时发放的分录是怎样处理的
2019-03-30 20:48:14

借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款-代扣公积金
其他应付款-代扣社保
2019-01-22 14:15:12

借应付职工薪酬贷银行存款
2021-02-18 15:26:20

计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
这个是由会计填写记账凭证的。
2019-09-19 09:06:34
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