送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-01 17:49

你好,既然是自己加工,那就不是商贸公司,而是工业企业才是啊 

欣欣子 追问

2022-06-01 17:53

就是买了些成品然后有点瑕疵就自己加工了

邹老师 解答

2022-06-01 17:53

你好,那就应当这样处理
借:库存商品,贷:应付职工薪酬等科目
需要增加商品的入账金额。

欣欣子 追问

2022-06-01 17:56

买了些材料工具来补瑕疵,这种次数很少,材料工具花费也就一两百  为什么记入应付职工薪酬啊,人工没花钱,就花了点材料

邹老师 解答

2022-06-01 17:58

你好,你开始没有说是工具,我以为是人工,所以就计入了 应付职工薪酬

欣欣子 追问

2022-06-01 18:02

那应该怎么写分录哦 ?

邹老师 解答

2022-06-01 18:03

你好,买了些材料工具来补瑕疵,那就应当这样处理
借:库存商品,贷:银行存款等科目 

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早上好,实际库存为60件*单价10=600元,我们财务账面上库存100元,要把总金额600元调成100元做成进销存表格,我们的单价是100/60=1.667元,这样进销存 调整为 库存 60件*单价1.667=100元,以后我们的销售成本就按进销存的数据来记账。
2024-01-17 07:43:20
您好,就是要从现在开始做进销存,盘点下仓库 的实际库存数量,用最近一次的采购价格来粗算库存金额,和总账的差异在以后月度结转销售成本时调整(每月调整一些)
2024-01-16 07:22:03
您好 如果是全部购进就出售 购入数量跟销售数量一致的话 可以
2022-04-27 07:52:52
同学你好 期初余额根据财务公司数据完整录入,没有数据的科目可以暂时不用录
2022-01-13 18:08:18
你好,后期要调前期数据,那需要你把差异数据500找出依据补入库处理
2024-01-16 21:04:15
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